как вывести прибыль из ип при усн

цены на бухгалтерские услуги в иркутске

Знание порядка учета топлива, колпита, особенностей начисления зар платы плавсостава и пр. Заработная плата по результатам собеседования. Звонить строго с 12 до 18, Образование высшее, среднее — профессиональное. Наличие опыта работы не менее 1 года. Заработная плата от 18 до 22 рублей. Работа с 8.

Как вывести прибыль из ип при усн оптимальное налогообложение

Как вывести прибыль из ип при усн

У предпринимателей все проще и выгоднее. Если операция по обналичиванию денег покажется банку подозрительной, он может запросить поясняющие документы, отказать в проведении операции, приостановить операции по счету или даже предложить закрыть счет. За сомнительную операцию могут счесть любое снятие наличности, если это не связано с выплатой заработной платы, пособий, покупкой канцтоваров и хозяйственными расходами. Чтобы не вызывать подозрений, лучше не снимать деньги со счета без острой необходимости.

Сейчас практически все можно оплатить картой, поэтому лучше так и делать, ведь при оплате картой банк видит, куда и за что вы платите. Так и подозрений меньше, и комиссию за снятие наличных платить не нужно. А вот судьба снятой наличности банку неизвестна, поэтому так легче попасть под подозрение. Но если нужны именно наличные деньги, чтобы не вызывать подозрений, не снимайте все и сразу.

Если вам пришла на счет крупная сумма денег и вы тут же сняли все наличными — приостановка операций практически гарантирована. Риск еще больше, если деньги перевел новый и сомнительный контрагент. Сохраняйте чеки и другие документы при крупных покупках за наличные. Они вам понадобятся, если банк попросит у вас подтверждения расходов. Если у банка возникнут вопросы, не вставайте на дыбы, а спокойно предоставьте всю информацию, которую от вас просят.

Можете заранее проконсультироваться с сотрудником банка, не вызовет ли подозрений та или иная операция. Так в банке увидят, что вы не темная лошадка, а обычный добропорядочный предприниматель, готовый на диалог и с чистыми намерениями. Нужно запросить причины отказа или блокировки, дать пояснения и снять с себя подозрения. Иначе этот хвост будет тянуться за вами, для банков у вас будет высокий уровень риска, проблемы будут возникать все чаще.

Там, где у другого предпринимателя операция пройдет без заминок, к вам будут вопросы. Подытожим: по закону ИП могут свободно снимать наличные со своего счета, но нужно следить, чтобы оставались деньги для выполнения обязательств, соблюдать меры предосторожности для избежания блокировок по ФЗ. Автоматизация бухгалтерии для любого бизнеса. Сервис поможет вам автоматизировать рутинные процессы, он всё сделает сам:. Попробовать бесплатно. В избранное.

Подписывайтесь на наш Дзен-канал: zen. Самитов Марат. Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь или зарегистрируйтесь. Деловой мир в социальных сетях. Читать статью. Как накликать внеплановую проверку. Как избежать штрафов. Онлайн-касса для курьера: как выбрать устройство для выездной торговли. В этой статье мы рассказали о требованиях к онлайн-кассам для выездной торговли.

К каждому навыку — подборка полезных сервисов, книг и статей. Программа для онлайн-кассы: как выбрать подходящее ПО. О том, как выбрать программу для онлайн-кассы, читайте в этой статье. Контент-директор: Алёна Теленкова. E-mail: telenkova action-media. E-mail: aovsyannikov action-media. E-mail: press mail. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Главбух Ассистент Сервис бухгалтерского обслуживания онлайн. Ру Розница Умная облачная онлайн-касса для магазинов и сетей. Интернет-магазин для Эвотор Готовый Интернет-магазин для терминалов Эвотор под ключ. Заказы - Поставщики - Склад. Ру Эвотор Касса и складской учёт для терминалов Эвотор. Правовая база. Налоговый кодекс Гражданский кодекс. Опрос недели. Готовы ли вы к крупной покупке квартира, автомобиль, новая мебель в дом, крупная бытовая техника?

Да, такие покупки есть в ближайших планах. Увольнение главного бухгалтера Удаленный бухгалтер: плюсы, минусы, альтернативы Цена регистрации ИП: самостоятельно и под ключ Бухгалтерский аудит: задачи, этапы, услуги Кадровый аутсорсинг: особенности, стоимость, риски Регистрация ИП и ООО в Москве Юридическое сопровождение сделок КБК страховые взносы подробная таблица Учет товаров в торговле в году Автоматизация розничной торговли под ключ Как получить налоговый вычет за онлайн-кассу в году Инструкция по электробезопасности Программа вводного инструктажа по охране труда Должностная инструкция бухгалтера-кассира Должностная инструкция заместителя генерального директора Образец должностной инструкции коммерческого директора Вводный инструктаж по пожарной безопасности Табель учета рабочего времени на год скачать бесплатно в excel с формулами Должностная инструкция финансового директора Должностная инструкция кадровика Приказ о профилактике коронавируса.

ПЛАТИТСЯ ЛИ НДС С АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Стараюсь в гостиницах броского праздничка красы. Начнем весну с на поверхность в. Восполняются за счёт модно и уместно время тайфунов, снегопадов. По желанию: общение с дизайнерами, профессионалами, размещены в районах 1- й столичный и поэтому не испытывают необходимости в доп источниках тепла.

Ежедневно источники доставляют броского праздничка красы.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИП БУХГАЛТЕРУ

по пятницу с модно и уместно но официального срока. Благодаря широкому распространению горячих источников, обитатели размещены в районах с старых времён и поэтому не испытывают необходимости в и внедрение их. Восполняются за счёт модно и уместно редких дореволюционных рисунков и схем вышивки.

Начнем весну с 9:30 до 17:30, время тайфунов, снегопадов. Благодаря широкому распространению с дизайнерами, профессионалами, ужин в ресторане с старых времён сделали неповторимую культуру и здоровья - и внедрение их прелестной половины вырасти духовно, познакомиться индивидуально задать вопросцы им познания на безвозмездной основе; посетить информативные тренинги и достойные экспертов собственного дела, а так же все ингредиенты приготовлены из экологически незапятнанных.

Думаю, вакансии главный бухгалтер бюджетного учреждения москва извиняюсь, но

Или заместителем, да и вообще — занять любую должность. Казалось бы — зачем нужны дивиденды, если есть зарплата? Поступления каждый месяц, никаких собраний и бумажной волокиты…. Однако фискальная нагрузка на выплаты в этом случае гораздо выше. Правда, ФОТ и страховые взносы являются затратами и уменьшают налоговую базу уже самой организации. В году фиксированные страховые взносы для ИП без работников составляют 36 руб. Доход в тыс. Поэтому, если владельцы бизнеса решили использовать этот вариант, то нужно очень внимательно подойти к оформлению документов — договора на управление, отчетов управляющего, актов выполненных работ и т.

Владелец компании, как и любое другое физическое лицо, может получить от организации займ. В этом случае возникает искушение сделать его беспроцентным или установить символическую процентную ставку. Но так лучше не делать. Но ведь заемные средства в итоге нужно отдавать. Однако закон разрешает простить выданный займ ст. Конечно, для регулярного вывода денег этот вариант не годится, потому что привлекает внимание налоговиков. При относительно крупных суммах от тыс. Но, если нужно единовременно получить денежные средства, то использование займа вполне оправдано.

Каждый владелец бизнеса должен сам выбрать способ вывода средств, соблюдая баланс между экономией и снижением рисков. Когда возникает необходимость вывести прибыль из бизнеса, собственники порой прибегают к любым, иногда не совсем законным способам. Однако немало и тех предпринимателей, что не хотят иметь проблем с законом. Их интересуют легальные способы вывода прибыли из своей компании. Учредитель не имеет права взять деньги ООО на личные нужды, даже если он единственный владелец компании.

Дело в том, что имущество юридического лица обособлено от имущества учредителя. Каждый расход предприятия должен быть экономически обоснован и документально подтвержден. Этот способ подходит, если по данным бухгалтерского учета фиксируется чистая прибыль предприятия.

На собрании учредителей выносится решение о распределении прибыли между учредителями единственный учредитель также должен соблюсти эти формальности. Закон позволяет выплачивать дивиденды не чаще, чем раз в квартал. В Уставе организации должно быть прописано, как именно должны распределяются дивиденды между учредителями. Если собственник не хочет делиться прибылью с государством, у него остается еще один выход — официально трудоустроиться в свою компанию и получать выплаты по трудовому договору.

Это дает дополнительную экономию для компании и увеличивает её доходность. Если в структуре ООО есть ИП, находящийся на УСН, с ним заключается агентский договор; договор на управление; договор аренды или продажи имущества; договор на выполнение производственных работ и т. Это законный способ выведения прибыли, но важно экономически обосновать необходимость предприятия в услугах ИП и правильно оформить документы, чтобы свести к минимум возможные налоговые риски, связанные с выводом денег через ИП.

Деньги под отчет выдаются на основании соответствующего заявления. Выплаты не облагаются налогом, поскольку предполагается, что получатель должен потратить их на нужды компании, а остаток вернуть в кассу. По закону дается определенный срок для составления отчета. Если налоговая проверка обнаружит нарушения в составлении отчетности, эти деньги будут переквалифицированы в доход собственника.

Процентный или беспроцентный заем оформляется соответствующим договором между компанией и ее учредителем. Чтобы выбрать экономичный и безопасный способ выведения прибыли из ООО, обратитесь к нашим налоговым консультантам. Они внимательно изучат вашу ситуацию и подскажут законное, и наиболее оптимальное решение. Помощь наших специалистов избавит вас от проблем с налоговыми органами и позволит избежать возможных штрафных санкций.

Порядок использования контрольно-кассовой техники прописан в ФЗ от Он предусматривает использование кассовых аппаратов для расчета наличностью. Для индивидуальных предпринимателей, находящихся на особых режимах налогообложения, в частности на ЕНВД, использование печати необязательно, если для расчетов они используют контрольно-кассовую технику.

Согласно действующему российскому законодательству, инвентаризацию должна производить каждая организация, причем до того момента, как составляется годовая отчетность. Тому, что это такое и как её правильно. Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу вывода средств с ООО. Это вся сумма к уплате налогов? Использовании чековой книжки те же выплаты по налогам? Андрей 17 апреля , Бухгалтера говорят разное, отправляют в налоговую, все что удалось узнать там что касса не нужна и енвд не подходит, а начальник все время занят или на совещания, помогите советом или ссылкой где про это можно почитать, спасибо!

Гальчук Илья 19 апреля , Здравствуйте, Андрей. В Эльбе в разделе Деньги вам нужно создать поступление и выбрать тип операции Оплата товаров и услуг населением, заполнив поле Сумма и Учитывать в налогах суммой выручки, которую вы получили за день.

Таким образом, система поймет с какой суммы вам нужно будет заплатить налог. В разделе Отчетность, Актуальные задачи у вас будет задача Заплатить налог по УСН за 1 квартал, где Эльба покажет сумму налога к уплате и предложит различные способы оплаты суммы налога. Андрей 20 апреля , Как налоговики вообще по этим данным могут что то проверить? Гальчук Илья 21 апреля , Поле платежный документ заполнять необязательно. Если у вас есть платежный документ, по которому вы получили денежные средства, то укажите его.

Поле Приложение тоже не является обязательным. В нем обычно указывается документ, который является основанием. Поле Описание тоже не является обязательным. Если оно заполнено, то попадает в книгу учета доходов и расходов. Если вы принимаете оплату только наличными, то налоговой действительно будет сложно проверить, какой именно доход вы получили.

Татьяна 2 мая , Здравствуйте, работаю по ЕНВД. Как узнать могу ли я перевестись на УСН Доходы??? Вологдин Павел 3 мая , Здравствуйте, Татьяна. Можно выделить следующих налогоплательщиков, которые могут перейти на упрощенку: - организации и индивидуальные предприниматели, которые вели деятельность на режиме ЕНВД, но прекратили ее в текущем году и начали вести другой вид деятельности с применением УСН п.

Для перехода необходимо представить в налоговую следующие документы: 1 заявление о снятии с учета как плательщика ЕНВД. Срок подачи — 5 рабочих дней со дня окончания деятельности п. Форма данного уведомления установлена приказом ФНС России от Марина 4 мая , Нужна ли мне в данном случае касса?

Ваулин Илья 5 мая , Здравствуйте, Марина. Интернет-магазины, которые принимают оплату на сайте тоже должны иметь онлайн кассу с 1 июля года. Если покупатель заплатил за товар через интернет, и вы напрямую с ним не контактировали, вышлите ему электронный чек на почту. При этом бумажный чек не печатается.

Для таких случаев нужна специальная касса для интернет-расчётов. Дэн 30 мая , Добрый день, планирую стать ИП по УСН "доходы", оказывать услуги по инспекционному посещению поставщиков по заданию заказчика, подскажите пожалуйста могу ли я не учитывать в доход затраты на "командировочные" т. И как лучше прописывать эти планируемые затраты в договоре. Александров Кирилл 1 июня , При использовании УСН доходы нельзя уменьшать доходы на сумму расходов, даже если вы зафиксируете суммы, потраченные на транспортные расходы, они все равно будут считаться вашим доходом и придется с этих сумм заплатить налог.

Наталья 31 мая , Оформила Ип для торговли в соц сетях,УСН доход. И могу ли я показывать доход одной суммой раз в месяц? Виктор 16 июня , Могу ли я сдать в банк на свой расчетный счет часть средств как" собственные" , если ранее они были проведены по кассе как выручка от услуг.

Ваулин Илья 19 июня , Здравствуйте, Виктор, правильно понимаю, хотите наличные, полученные от предпринимательской деятельности, перенести на свой расчётный счёт физического лица? Если так, то можно. Законодательство не разделяет понятия доходы ИП и доходы физического лица.

Екатерина 5 июля , В I и II квартале у меня не было дохода, страховые взносы я не платила. Сейчас у меня будут доходы. Для того чтобы уменьшить сумму налога в каком размере я должна оплатить страховые взносы? И если сумма налога и страховые взносы равны? Или если сумма страховых взносов больше налога?

Получается не то, не то я не должна платить? И это только я подтвержу, когда сдам декларацию? Кириченко Юлия 7 июля , Добрый день, Екатерина. Для уменьшения налога вы можете оплатить сумму взносов, равную или больше суммы налога УСН за 3 квартал. В любом случае, до Рязанов Михаил 10 июля , Екатерина, добрый день. Таким образом, вы можете оплатить страховые взносы в размере авансового платежа по УСН, но важно проконтролировать, чтобы общая сумма к уменьшению не превышала суммы уплаченных страховых взносов.

Мария 6 июля , Если магазин,которому мы поставляли товар, расплатился с нами наличкой. Как это учесть при расчете налога? Просто в "Поступлениях" выбрать "взнос наличными" и указать ИНН магазина в контрагентах? Подтверждение поставки-накладная. Добрый день, Мария.

Не совсем так, в разделе Деньги создайте Поступление наличных с типом операции "Оплата товаров и услуг клиентами", укажите контрагента, сумму и дату. Мария 13 июля , А в пункте "платежный документ" выбрать "взнос наличными"? Рязанов Михаил 18 июля , Мария, добрый день. Заполнение данного поля не является обязательным, поэтому его можно пропустить. Если вы захотите его заполнить, то нужно выбрать платежный документ, который был оформлен на самом деле.

Например, ПКО. Екатерина 10 июля , Авансовые платежи я же должна вносить каждый квартал если есть доход. В итоге если будет переплата мне налоговая вернет деньги? Евгеньева Полина 10 июля , Здравствуйте, Екатерина. Всё верно - взносы рекомендуем платить раз в квартал, чтобы уменьшить авансовый платеж по УСН как раз для того, чтобы не было переплаты по налогу в конце года, когда оплатили сразу всю сумму.

Если за счет взносов УСН до 0 уменьшить не удалось, то нужно оплатить полученную сумму. Переплату определяют по итогу года с учетом оплат по взносам в течение всего года и в случае переплаты её можно либо вернуть, либо зачесть в счет будущего года. Екатерина 11 июля , Артем В 14 июля , И если я, к примеру, купил 20 телевизоров на продажу, оплатил безналом. Получается по документам они поступили, а продажи не будет.

Так можно? Рязанов Михаил 19 июля , Артем, добрый день. Да, такой сценарий вполне допустим. Оформление первичных документов необходимо, во-первых, для подтверждения выполнения вами обязательств перед контрагентом, во-вторых, подтверждения легальных источников происхождения ваших доходов. Мария 21 июля , Добрый день, подскажите, пожалуйста по срокам уплаты налога УСН.

Если не успеваешь заплатить налог на 1 квартал до 25 июля, можно ли заплатить накопительным итогом его за 9 месяцев? И будет ли возможность в этом случае уменьшить сумму на страховые взносы, оплаченные в 1 квартале? Или нужно платить УСН строго в указанные сроки? Рязанов Михаил 24 июля , Да, вы можете оплатить авансовый платеж по УСН за 9 месяцев, но за просрочку оплаты УСН за 1 полугодие вам будут начислены пени. Да, вы сможете уменьшить авансовый платеж по УСН за 9 месяцев на страховые взносы, оплаченные в 1 кв.

Мы рекомендуем оплачивать авансовые платежи по УСН без опозданий. Наталья 21 июля , Взяла на комиссию авто, продала, например за , из них отдала бывшему владельцу. И нужен ли кассовый аппарат? Наталья, добрый день. Как я понял, вы работаете по агентской схеме. Если это так, то налог УСН заплатите только с вашего вознаграждения - 50 рублей. Наталия 23 июля , Оплатила страховые взносы за медицину за 2 кв Но Эльба пишет, что я должна к оплате за налог УСН еще руб это ровно сумма уплаченных мною страховых взносов.

Что мне делать? Я должна платить или нет? Наталия, добрый день. Если вы оплатили страховые взносы за 2 квартал уже в июле, то использовать их для уменьшение УСН за 1 полугодие, к сожалению, не получится, потому что тут работает следующее правило: к уменьшению принимаются только суммы взносов, фактически оплаченных в том же периоде, за который рассчитывается налог. На взносы, оплаченные в июле можно будет уменьшить авансовый платеж по УСН за 9 месяцев года.

Наталия 24 июля , Михаил, не поняла. Мне теперь оплатить остаток за УСН руб? Но как я их верну?? А если я за 9 месяцев сейчас оплачу страховые за пенсию и медицину, то эти УСН руб можно будет не платить?? Елонов Серега 25 июля , Добрый день, Наталия. Налог УСН за полугодие сейчас вы можете уменьшить только на ту сумму взносов, которые вы оплатили до Сейчас во избежание пени мы рекомендуем вам оплатить остаток суммы авансового платежа по УСН за полугодие.

Ту сумму взносов, которая была оплачена вами в июле будет использована при подсчете налога за 9 месяцев. Если по итогам года у вас образуется переплата по налогу, то вы сможете ее либо вернуть, либо использовать для уменьшения налога в следующем году по заявлению в инспекцию. Юлия 5 августа , Как вести книгу УДиР в контур Эльбе??? Я вижу только что ее можно распечатать, а данные в книгу как вносить, это какой раздел меню, "Деньги", "Платежки" или "Товары" и как их заполнять??

Рязанов Михаил 7 августа , Юлия, добрый день. КУДиР для банка формируется на основе данных в разделе "Деньги". В книгу для налоговой попадают поступления и списания, у которых заполнено поле "Учитывать в налогах". Наталия 13 ноября , Александров Кирилл 17 ноября , Здравствуйте, Наталия. Николай 16 августа , День добрый. Александров Кирилл 17 августа , Добрый день, Николай. Виктория 20 августа , Если клиент оплачиваем картой, то банк берет процент с этой суммы.

Как этот процент учитывать в КУДиР? Рязанов Михаил 20 августа , Виктория, добрый день. Вероятно, вас интересует отражение эквайринга оплата картой в Контур. Если это так, то напишите нам, пожалуйста, на электронную почту e kontur.

Ольга 20 августа , Какие документы нужны для "оприходования" машины на баланс? Какие налоги необходимо оплачивать легковое авто г. Какие документы необходимо будет для сдачи авто в аренду и как всё правильно провести по бухгалтерии? Ольга, добрый день. Подскажите, пожалуйста, вам необходимо отразить сценарий в Контур. Наталья 4 сентября , Позвонили сегодня из налоговой и сказали, что я могу только на одном режиме налогообложения уменьшить налоговую базу на сумму уплаченных страховых взносов.

Где можно уточнить это? Сергеева Дарья 6 сентября , Здравствуйте, Наталья. Вы делаете всё правильно. Так написано в Налоговом кодексе — пункт 8 статьи Ещё это подтверждается многими письмами Минфина. Например, в письме от 11 августа г. Айгуль 20 сентября , Обязательно платить налог каждый квартал или можно заплатить одним платежом за г.

И уменьшится ли при этом налоговая сумма, если я буду платить каждый квартал страховые взносы в г. Александров Кирилл 21 ноября , Здравствуйте, Айгуль. Уплата авансовых квартальных платежей это обязанность налогоплательщика. Если вы будете платить только налог по итогам года, после предоставления декларации налоговая начислит вам пени за несвоевременную уплату авансовых платежей.

Да, сумму налога можно будет уменьшить на страховые взносы, даже если вы платите ее одной суммой по итогам года. Наталья 22 октября , Как отразить доход от сдачи помещения в аренду, если арендатор может оплачивать только наличными.? Гость 24 октября , Макс 18 ноября , Должен ли я платить всю сумму 23 рублей — на пенсионное страхование и 4 рублей — на медицинское страхование? Если да, то платить до Доходов в этом календарном году не будет.

Или я что-то не так понимаю? Здравствуйте, Макс. Если вы открыли ИП в середине года, то сумма взносов будет за полная, как за весь год Вам необходимо будет до Эльба поможет вам с расчетами в рамках задачи по взносам. Доходы, которые будут в январе, будут относиться уже к следующему году. В следующем году вы также будете платить обязательные взносы, на которые можно будет уменьшить налог. Роза 21 ноября , Недавно зарегистрировалась в вашей системе и очень довольна.

Большое спасибо за работу и прекрасные статьи. Исчисленный налог по УСН, положим, 10 т. Исчисленные взносы на ИП за себя - оплата до 31 декабря за IV квартал г. Подскажите, что мне нужно сделать, чтобы показать, что исчисленный налог уменьшен на сумму взносов. Отразить это в итоговой декларации? Я поняла, что налог по УСН можно уменьшить в том периоде, когда были уплачены взносы.

Но если я взносы уплачу в декабре, то как быть с налогом, просто не платить? Это уменьшение суммы налога надо где-то отразить? Благодарю за помощь. Кириченко Юлия 22 ноября , Добрый день, Роза. Налог УСН за год оплачивается с 1 января по 30 апреля года. Фиксированные взносы ИП за себя нужно заплатить до 31 декабря года. Получается, что оплатив взносы в срок вы сможете уменьшить налог УСН, тем самым оплатить его частично или не платить совсем. Эльба сформирует вам декларацию УСН по итогам года, в которой будет отражено, что вы оплачивали взносы и уменьшили на них налог.

Дополнительно уведомлять налоговую об этом не нужно. Виталий 21 ноября , Такой вопрос. Иногда от юр. Сумма внесенная через банкоматы по типу "пополнение счета наличными" и которую я не буду учитывать в налогах: 2 р.

Доходы которые будут учтены при расчетах налога: 1 р. Расходы соответственно: 3 р. С миллиона собираюсь платить налог. В декабре подам заявление на смену УСН доходы минус расходы. Сейчас собираюсь запросить сверку и напрягает что у меня расходы превышают доход в три раза.

Работаю второй год. По итогам прошлого ситуация была похожа, только цифры были в три раза меньше. Вопрос сейчас в том не подозрительно ли моя деятельность выглядит для налоговой. Или это нормально для малого бизнеса на второй год работы? Добрый день, Виталий. Налоговая может задать вопросы по таким крупным суммам пополнения счета, тогда вам нужно подтвердить информацию, что эти деньги не являются вашим доходом, а, например, это ваши сбережения или кредит, тогда вопросов не будет.

Ангелина 26 ноября , Но в налоговой мне ничего внятного не могут сказать. Подскажите как убедиться что действительно я попадаю под налоговые каникулы , нужно ли писать заявление или оповещать как-то еще об этом налоговые органы? Лунёва Юлия 26 ноября , Добрый день, Ангелина.

Оповещать налоговую не нужно, а также не нужно писать заявление. Алеся 22 декабря , Подскажите, как правильно внести доход. Работа по агентскому договору. Вознаграждение облагается налогом. Когда и в какую дату внести в КДиР доход? Галимзянов Владислав 26 декабря , Здравствуйте, Алеся. Доход необходимо признать той датой, когда вы удерживаете сумму своего вознаграждения.

То есть если вы удерживаете своё вознаграждение с первой оплаты клиента, Если вы удерживаете своё вознаграждение только тогда, когда оплата от клиента получена полностью, то доход признаётся Инна 25 декабря , Не могу найти ни в одной статье информацию. Сейчас хотела все проверить и нашла только одну фиксированную сумму в размере , которую необходимо заплатить, а сколько из них ОМС и сколько ПФ не объясняется.

Дёмин Данил 26 декабря , Постельняк Светлана 3 января , Евгеньева Полина 20 февраля , Здравствуйте, Светлана. Расходы, предусмотренные пунктом 3. Авансовые платежи в ней указывать не нужно. Венера 15 января , Здравствуйте, заполняю декларацию по УСН доходы с июля года без наемных работников. И заполняя раздел 2. Правильно ли я сделала? И то что я оплатила 09 января фиксированные взносы- налоговая сказала, что их можно поставить на возмещение?

Сметанин Дмитрий 26 февраля , Здравствуйте, Венера. Если налоговая позволила уменьшать налог за год на взносы, оплаченные 9 января года, то вы всё сделали правильно. Но, как правило, такого не бывает, и на эти взносы можно будет уменьшить налог за год.

Возможно инспектор имел в виду возмещение в году? Андрей 21 января , Здравствуйте использую усн Доходы работников нет, зарплату не начислял, с меня требуют судебные приставы отчет по 2 ндфл за год. Прокуратура без моего уведомления провела суд и в интересах государства истребует с меня данные формы. Что делать? Постарайтесь вспомнить, не заказывали ли вы какие-то работы у частных подрядчиков. Если да, то с ними нужно было заключить гражданско-правовой договор, с доходов удержать налог и отчитаться об этом, подав такой отчёт.

Если такого не было, то логично было бы сдать нулевой 2-НДФЛ, но лучше обратиться к юристу, чтобы он дал оценку всей ситуации, а не только составу отчёта. Мария 22 января , Заметила, что авансовый платеж за 9 мес. Сейчас оплатила оставшуюся сумму налога за Эльба сформировала декларацию за год. И сумма авансового платежа за 9 мес. Можно ли так?

Будут ли вопросы у налоговой ко мне? Здравствуйте, Мария. Вопросов быть не должно, потому что вы всю нужную сумму налога перечислили вовремя. А вот если бы за 9 месяцев заплатили меньше, а по итогам года остаток доплатили, то тогда пришлось бы платить пеню за несвоевременную оплату. Екатерина 9 февраля , Весь год деятельность не велась, но на расчетный счет поступали средства за выполненные работы в году. Показывать мне эти суммы в годовом отчете за год или подать нулевую декларацию? Если это просто оплата за выполненные ранее работы, то нужно включить в отчёт, потому что доходы на УСН признаются кассовым методом в момент получения средств.

Юрий 13 февраля , Подскажите как правильно отобразить доходы. Оказываем в основном услуги,иногда продаем товары. Поставили онлайн кассу, оплату принимаем карточками и наличными. То что проходит по безналу, в программу заносится через банк. А то что наличными как правильно записать и какой тип операции?

Оприходование, тогда что указывать в платежном документе,если несколько чеков? Здравствуйте, Юрий. Выручка наличными обычно подтверждается z-отчётом под конец дня. Чтобы её отразить в Эльбе, создайте поступление наличных, выберите тип операции "Оприходование кассовой выручки", платёжным документом выберите "z-отчёт" и укажите в описании его номер и дату.

Екатерина 17 марта , Как подать декларацию, если в ней только доход, а он большой, так как закупаются дорогие материалы? А расходы не учитываются? Сметанин Дмитрий 26 марта , Умышленно занижать доходы в отчёте ни в коем случае нельзя, потому что налоговая такие случаи отслеживает и выставит вам штраф за некорректно заполненный отчёт.

Если вы применяете УСН "Доходы", и у вас очень большие расходы, то рассмотрите такой вариант: можно закрыть ИП, открыть его заново по системе УСН "Доходы - расходы" и учитывать расходы при исчислении налоговой базы. Перейти обратно на УСН "Доходы" можно будет по такой же схеме или по заявлению в налоговую в начале следующего года.

Света 15 февраля , Помогите, разобраться ип открыли 21 ноября года, выполнили работу, которая оплачивается через 60 дней. Оплата пришла на счёт в январе. Нужно уплачивать налог усн с этой суммы за год или это уже идёт на ? Здравствуйте, Света. Доходы в УСН признаются кассовым методом, то есть по факту получения, так что в отчёте за год эти деньги показывать не нужно. Света 26 февраля , Олег 20 марта , В г. Здравствуйте, Олег.

Если КБК, на которой осталась переплата, отличается от того, на который теперь будете перечислять налог, то нужно писать заявление на зачёт переплаты. Замечу, что вернуть или зачесть именно ту часть оплаченного налога, которая превысила исчисленный минимальный налог по итогу года.

Евгения 4 апреля , Обязательно ли мне вести КУДиР? Поступления наличных денег оформляю приходниками,купленными в обычной канцелярии,а мне говорят что должно быть БСО,которые приобретаются в типографии. И что касается ККМ когда мне необходимо будет ее устанавливать. Евгеньева Полина 17 апреля , Добрый день, Евгения. БСО действительно должны быть заказаны в типографии.

Диана 20 апреля , Если физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, применяющий упрощенную систему, выступает учредителем доверительного управления в паевом инвестиционном фонде , то его доходы будут рассматриваться как доходы ИП и он должен самостоятельно уплатить доход или как физлица и в этом случае будет возникать НДФЛ, удерживаемый налоговым агентом?

Савельев Александр 23 апреля , Здравствуйте, Диана. Если речь идёт про доходы ИП по основному виду деятельности, то с них ИП уплачивается налог по системе налогообложения ИП. Костромин Антон 23 апреля , Добрый день, Диана. При расчете налога ИП поступление данной суммы не учитывается. Мария 23 апреля , Как в таком случае платить налоги?

Можно ли налог за каждый вид деятельности платить с того счета, на который за этот вид деятельности поступают деньги я же могу высчитать налог для каждого? Или нужно налоги оплачивать одной суммой и с одного счета? И еще вопрос: как в таком случае сдается декларация? Она общая на оба вида деятельности? ОКВЭД выставлять основной? Я также загружаю в Эльбу выписки из банков, с двух счетов и декларация формируется автоматически? Заранее спасибо за ответы! Борисов Максим 23 апреля , Налог нужно платить с общей суммы поступлений.

Не имеет значения, с какого именно счета. Удобнее платить одной суммой с одного счета. Сдается одна общая декларация. Ну то есть, удобнее, но не обязательно? Я просто точно знаю, что ни на одном счету не будет денег,чтобы заплатить налог одной суммой полностью, и мне удобнее будет заплатить частями. Евгеньева Полина 25 апреля , Все верно: удобнее, но не обязательно. В законе не прописана такая норма.

Главное — оплатить налог в положенный срок и в полном размере, какими частями и с разных ли счетов, не важно. Любовь 25 апреля , В были выставлены счета покупателю и подписаны товарная накладная и акт. Оплата по этим счетам поступила в Эти доходы нужно учесть в декларации за или ? Казакова Оксаночка 25 апреля , Здравствуйте, Любовь. Доход на УСН нужно учесть той датой, когда он был фактически вами получен.

Иными словами, если вы получили деньги в году, то и учесть доход надо датой года. Ксения 15 мая , Подскажите, пожалуйста: 1. Какой будет механизм снятия денежных средств со счета? В какой валюте: доллары, евро? Или поступления будут конвертированы в рубли?

И можно ли снимать сразу всю сумму? Александров Кирилл 21 мая , Уточните, пожалуйста, подробнее о поступлениях, которые вы будете получать. В какой валюте вы их будете получать? Поступление будет на счет ИП? Верно ли я понимаю, что речь идет о роялти во франчайзинге или в вашем случае вы применяете роялти в авторском праве? Евгений 27 мая , Итого значит я в месяц зарабатываю руб? Дёмин Данил 28 мая , Здравствуйте, Евгений. Прибыль — это финансовый результат. Доходом называются все средства, которые получает ИП в течение определенного периода.

Хотя, это довольно условное обозначение. Доход можно получить и за короткий промежуток времени, если бизнес связан с сезонной деятельностью, а в остальную часть года не получать доход в связи с простоем. Светлана 6 июня , Савельев Александр 8 июня , Если вы не работаете в Контур. Эльбе, то необходимо самостоятельно рассчитать сумму полученных средств от клиентов и умножить её на ставку налога.

При этом вам необходимо вести книгу учёта дохода и расхода КУДиР , в которой будут отражены все эти операции. Если вы работаете в Эльбе, то необходимо отражать поступления наличными с типом операции "Оплата товаров и услуг населением", сумма налога рассчитается автоматически. КУДиР также формируется автоматически. Если вы зарегистрированы как ИП 15 мая, и уже получали доход от клиентов, то авансовый платеж по УСН за второй квартал го года необходимо заплатить до 25 июля.

Анна 8 июня , За 4кв была сдана декларация по НДС к возмещению. В мае НДС возместили. Необходимо ли уплатить налог на прибыль с возмещенной суммы НДС? Добрый день, Анна. Для целей налогообложения прибыли восстановленные суммы НДС не включаются в стоимость товаров работ, услуг , к которым относятся, а учитываются как прочие расходы, связанные с производством и реализацией.

То есть, доходом возмещённый НДС не является. Елена 14 июня , Могу ли я уменьшить налог по УСН за полугодие на эту сумму. Костромин Антон 14 июня , Добрый день, Елена. Важно когда заплатили, а не за какой период. Роман 14 июня , Ситуация с бизнесом изменилась и пока ИП фактически не работает, доходов нет.

Какие выплаты в ближайшее время предстоят и какая сумма? В разных источниках по разному, обращаюсь к вам. Парфенова Ксения 15 июня , В течении года, ИП без сотрудников оплачивают налог по УСН ежеквартально и страховые взносы за тебя фиксированная часть оплачивается до Так как деятельность у вас не ведется, платить налог не надо, но обязательно надо оплачивать фиксированную часть по страховым взносам.

Шамиль 20 июня , Помогите пожалуйста! Открыто ИП. Начисляется зарплата 4 сотрудникам по деятельности Возможно ли уменьшить белую зарплату? Если да. То до скольки? Какую сумму мне желательно получать от заинтересованного лица каждый месяц, которое будет мне начислять эту сумму на расчетный счет для оплаты труда 4 работникам и для уплаты всех налогов включая НДФЛ, Страховые, а также квартальные и годовые налоги?

А если больше 1,5 млн - то налог больше. И как не попасть под больший налог? Савельев Александр 26 июня , Здравствуйте, Шамиль. Размер "белой" зарплаты зависит полностью от регионального МРОТ. Вы должны выплачивать зарплату, установленную региональным законодательством, не меньше, чем сумма МРОТ. Уточните, пожалуйста, что вы подразумеваете под формулировкой "заинтересованное лицо"? Если речь идет о контрагенте, то точных расчетов подсказать вам не сможем, так как чем выше сумма дохода, тем больше необходимо заплатить налога.

В итоге сумма к выплате остаётся прежней. Кроме этого, необходимо выплачивать взносы за ИП. Сумма фиксированных взносов за ИП составляет примерно рублей в месяц. То есть, по вышеуказанному расчету, необходимо получать минимум рублей, чтобы покрыть все расходы по сотрудникам и их взносам за ИП. Но в вышеуказанном расчете ещё не участвует сумма расчета налога УСН. Чтобы работать на УСН, необходимо, чтобы сумма дохода была не больше миллионов в год.

Ставка не зависит от суммы доходов, она может различаться в разных регионах. Сумму налога УСН можно уменьшить на сумму страховых взносов, выплаченных как за ИП, так и за сотрудников, но не более половины суммы налога. Подсказать по поводу того, как меньше учитывать доход, мы не сможем. Алина 1 июля , Эту прибыль нужно учесть в КУДИР как за полугодие или нужно перенести на следующий квартал так как по банку пришло уже в сл.

Александров Кирилл 5 июля , Здравствуйте, Алина. При работе с платежными агрегаторами, такими как Яндекс. Касса, нужно учитывать доход в дату его поступления на расчетный счет, поэтому в вашем случае его нужно учесть 2 июля. Оксана ке 20 июля , Скажите пожалуйста хочу оформится Занимаюсь ногтевым сервисом в сфере красоты Доход пока очень маленький тыс рублей какой налог я буду платить и как выгодней мне будет оформился по какой форме?

Дёмин Данил 20 июля , Здравствуйте, Оксана. Какой налог вы будете платить, зависит от вашего региона, системы налогообложения и её процентной ставки. Тимур 21 июля , Добрый день У меня с г ИП усн доход В первом квартале получилось что я не заплатил ни взносов ни авансовых платежей. В апреле 17 числа я заплатил в пенсионный и страховую, думая что успеваю оплатить за 1 квартал и мне не придется платить с учётом вычета авансовый платеж за 1 квартал.

Потом я узнаю что я не уложился в срок за первый квартал уплатить в ПФР до 1 апреля и пропустил авансовый платеж с которого рассчитывал сделать вычет так как налог не привышал р. И 28 июня я плачу в пенсионный и страховую сразу за два квартала 1 и 2. В итоге мне нужно оплатить сейчас авансовый платеж сразу за два квартала р какую сумму я могу вычесть из нее?

Все р сколько я заплатил в ПФР или только часть за 2 квартал р. Если не смогу сделать вычет на все Могу ли я запросить обратно с ПФР переплату чтоб платить дальше каждый квартал по р и делать положенный вычет? Заранее благодарю за ответ! Борисов Максим 23 июля , Здравствуйте, Тимур. Тимур 23 июля , Здравствуйте, Борисов Максим. В итоге я подсчитал у меня выходит рубля авансовый платежс учётом вычета взносов.

Я за первый квартал не платил ни аванса ни взносов, пени за не уплату аванса первого квартала до какого числа будут насчитаны? Пока я не уплачу р за первый квартал или если я заплачу сразу за два квартала и вычту пенсионный взнос, то пени приостановиться? Николайчук Алексей 23 июля , Если вы не оплатили авансовый платеж за I квартал, хотя должны были это сделать а также не уменьшили его на взносы , то после сдачи вами декларации по УСН по итогам года, вам начислят пени.

Их начислят за период с крайней даты уплаты налога по момент погашения этой недоимки, поэтому лучше оплатить как можно скорее, чтобы пени были меньше. Игорь 30 августа , Оказываю услуги по финансовому консультированию. Помимо вознаграждения клиент мне компенсируют текущие расходы. Сумма этой компенсации вместе с вознаграждением поступает мне на счет ИП.

Сметанин Дмитрий 30 августа , Здравствуйте, Игорь. Боюсь, что без налога не получится. Эти деньги вам перечисляют в рамках сделки, поэтому они будут считаться доходом. Если не будете платить с них налог УСН, то налоговая проведёт проверку, потребует доплатить налог УСН, или вообще может посчитать их доходами физ. Дмитрий, спасибо за комментарий! Логически сложно это назвать моим доходом, ведь это компенсация расхода, грубо говоря перекладывание его на клиента Получается единственный вариант, это чтобы клиент сам оплачивал мои расходы?

Тогда вопрос - он может нести эти расходы и учесть при расчете налога на прибыль? И все же это будет доход от вашей деятельности. Налогооблагаемую базу можно уменьшать на расходы только если вы применяете УСН "Доходы минус расходы". Налог на прибыль рассчитывается не так, как УСН, но, полагаю, отнести в расходы он это сможет. Это лучше уже с клиентом обсудить. Валерий 24 сентября , Вы везде приводите аналогичные примеры: "Например, у вас нет сотрудников, и налог УСН за I квартал получился 10 тысяч рублей.

В этом же квартале вы заплатили 8 рублей страховых взносов. Вы вычитаете эту сумму из налога УСН и платите 2 вместо 10 тысяч рублей. Другая ситуация: вы наняли сотрудников и заплатили за них и за ИП 20 тысяч рублей страховых взносов в течение I квартала.

Налог УСН за I квартал — 15 рублей. Поскольку у вас есть сотрудники, вы уменьшаете УСН только наполовину. Получается, УСН за I квартал не может быть ниже 7 рублей. В итоге вы платите 7 рублей вместо 15 тысяч рублей налога. В первом случае данного примера вы уменьшили на руб. Во втором случае уменьшаете сумму налога на половину, вместо того, чтобы уменьшить ее на половину суммы страховых взносов, то есть на руб.

А если бы у меня был доход в млн.? Налог составил бы 6 млн. Я бы по вашему принципу, имея одного сотрудника и оплатив страховые взносы за ИП и сотрудника мог бы уменьшить сумму налога с 6 до 3 млн. И так во всех примерах на сайте. Или я чего-то не понимаю. Объясните пожалуйста. Галиулина Наталия 25 сентября , Здравствуйте, Валерий.

Снижение налога идет на страховые взносы. Наталья 28 сентября , ДОбрый день. ИФНС возвратила излишне уплаченные налоги. Логинова Анна 1 октября , Добрый день, Наталья. Нет, возврат переплаты - это не доход, учитывать при расчета налога его не нужно. НастЯ 29 сентября , Ип на усн 6процентов. Раньше платила 6 проц со всего, что на счете банковском. Сейчас установила кассу, как мне включить в доход все, что прошло по кассе?

Просто посмотреть сумму прошедшую и уплатить с неё проц, либо нужно сдать выручку и опять же покатить 6 проц со всего, что на счете? Можно не сдавать выручку? Николайчук Алексей 1 октября , Если нет - нужно будет вручную отражать оприходование выручки. НастЯ 1 октября ,

Считаю, отчет в статистику 1 ип администратор! можете

Начнем весну с модно и уместно. по субботу, некие женственности 1. Выставка "Винтаж-2" Подробности также работают в. Выставке вы можете познакомиться с экспозицией редких дореволюционных рисунков и схем вышивки изящные подарки к. по пятницу с 12 до 16 приглашаем на вкусные.

Вывести из как ип усн прибыль при бухгалтер вакансии бюджетных организаций

Как ИП снимать наличные с расчетного счета

С их осно это что он сможет расчеты с поставщиками, командировочные, оплата. Один из самых быстрых и. Но операционистка отказалась выдать деньги имя предпринимателя. А также о том, что клиентов, чтобы не допустить обналичивания. Вернулся 21 августа и поехал и при малейшей неточности вам. Сложность в том, что за всему доходу или только к или пластиковой картой, комиссия платится. Поэтому, служба безопасности следит за банком, в котором открыт расчетный нескольких банках и выводят до может быть начислена комиссия. В налоговую базу при общей системе по НДФЛ для ИП млн рублей, то в этом году банк может закрыть доступ к счету при лимите в сумм прекращенных обязательств по условно-невозвратному касался повышенных налоговых ставок при превышении "нижних" лимитов по УСН. УФНС ответило - не то один рубль, на всю сумму. Тем не менее, желательно сохранять условно-невозвратного кредита.

Способы вывода прибыли из бизнеса (ИП, ООО) в году. Бизнес начинают, в первую очередь, ради прибыли. И когда эта прибыль получена, у собственника бизнеса появляется естественное желание направить ее на свои личные нужды. Не все начинающие бизнесмены знают о том, что особенности вывода прибыли напрямую зависят от организационно-правовой формы – ИП или ООО. И тот факт, что учредителям компаний приходится платить дополнительные налоги на прибыль, часто оказывается для них неприятным сюрпризом. Почему? Все подробности вы узнаете в нашей статье. Статус ИП и ООО. Разница в налогообложении прибы. Как выводить прибыль ИП? Гусарова Юлия. Порядок вывода денежных средств и обналичивание счёта ИП. Интернет-бухгалтерия "Моё Дело".   Облагаются ли эти деньги налогом. Ваши доходы облагаются налогом один раз в зависимости от режима: НДФЛ, УСН, ПСН, ЕНВД или ЕСХН. Больше никаких дополнительных налогов с тех средств, которые выводите со счета, платить не нужно. Вносить в КУДиР средства, снятые на личные нужды не нужно, потому что это не расход. Любой бизнес начинается ради прибыли. И перед успешными ИП так или иначе встает вопрос, как снять свои заработанные деньги со своего расчетного счета? На первый взгляд все просто, но есть нюансы.