какая отчетность при усн

цены на бухгалтерские услуги в иркутске

Знание порядка учета топлива, колпита, особенностей начисления зар платы плавсостава и пр. Заработная плата по результатам собеседования. Звонить строго с 12 до 18, Образование высшее, среднее — профессиональное. Наличие опыта работы не менее 1 года. Заработная плата от 18 до 22 рублей. Работа с 8.

Какая отчетность при усн работа на дому в нижнем новгороде бухгалтер

Какая отчетность при усн

Перечни отчетов и даты их представления для обязательной отчетности, подаваемой в связи с выплатой доходов наемным работникам, одинаковы вне зависимости от того, кем они формируются юрлицом или ИП. Это отчетность:. С отчетной кампании за год, сведеня подаются в составе ЕРСВ.

Подробности см. По НДФЛ годовых отчетов будет два. Сдать их нужно в одно и то же время не позже 1 апреля года, идущего за отчетным — п. Если удержать налог с дохода физлица нет возможности, об этом надо уведомить ИФНС не позже 1 марта года, наступившего за годом выплаты такого дохода п. Как будет выглядеть новый формуляр, см. Еще один отчет — о стаже наемных работников — нужно направить в ПФР не позже 1 марта года, идущего за завершенным отчетным периодом п.

Помимо декларации по упрощенному налогу и отчетов, связанных с выплатой доходов наемным работникам, обязательной отчетностью за год для ООО на УСН окажется:. Здесь мы не говорим о налогах, имеющих в качестве налогового периода квартал т. ООО, работающие на упрощенке, по показателям, характеризующим масштабы их деятельности, обычно соответствуют критериям малого предприятия.

И это соответствие дает им возможность выбора между обычной полной и упрощенной формами ведения бухучета и составления бухотчетности подп. Упрощенная форма отчетов предполагает наличие меньшего числа строк в них и включение в эти строки объединенных по определенным принципам показателей, которые в полной отчетности показываются раздельно.

Процедура составления упрощенной отчетность не предусматривает оформления пояснений к ней. В отношении составления пояснений к полной отчетности у малых предприятий есть право выбора: пояснения могут быть даны, если они существенны для правильной интерпретации отчетных данных. Оба варианта форм отчетности с описанием правил заполнения приведены в приложениях к приказу Минфина России от С учетом того, что пояснения к любому из этих вариантов ООО на УСН могут не оформлять, обязательными для сдачи отчетами оказываются:.

Обе эти формы должны быть сданы в ИФНС в срок, совпадающий со сроком направления юрлицами в налоговый орган УСН-декларации не позже 31 марта года, наступающего вслед за отчетным — подп. Отчитаться за год нужно на обновленных бланках.

Машиночитаемые формы можно скачать здесь. Если компания относится к СМП, то подать отчетность за год в последний раз можно на бумаге. Далее баланс будут принимать только в электронном виде по ТКС. Налоговые декларации если есть основания для их подачи нужно будет направить в ИНФС не позднее таких сроков, наступающих в году, идущем после отчетного. По земельному и транспортному налогам отчитываться больше не нужно. Налоговики самостоятельно подсчитают сумму налога и пришлют уведомление.

Получите бесплатный демо-доступ к справочно-правовой системе КонсультантПлюс и переходите в Готовое решение, чтобы узнать все подробности нововведений. Обязательной годовой отчетностью для любого упрощенца является УСН-декларация. ООО всегда, а ИП при наличии наемных работников должны подавать отчеты, связанные с присутствием таких работников и выплатой им доходов.

У ООО, кроме того, есть обязанность сдачи бухотчетности и при наличии оснований для начисления — деклараций по налогу на имущество, рассчитываемому от кадастровой стоимости, земельному и транспортному налогам. Подписывайтесь на новости. Подписаться ОК. Присоединяйтесь к нам в соц.

Сдача отчетности за год - УСН предполагает разный набор документов в зависимости от того, кем является налогоплательщик организация или ИП. Рассмотрим, чем определяется перечень обязательных отчетов для разных упрощенцев. Вам помогут документы и бланки:. Сменить объект налогообложения возможно только со следующего года, письменно уведомив об этом налоговый орган до 31 декабря.

Ставка налога Налоговая база. Чем больше расходов, тем меньше будет размер базы и, соответственно, суммы налога. Определяем налоговую базу 25 руб. Определяем сумму налога 1 руб. Рассчитываем минимальный налог 25 руб. Уплатить нужно именно эту сумму, а не сумму налога, исчисленную в общем порядке. Отчетный период. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового отчетного периода года п. Форма налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения pdf кб.

Формат представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме doc кб. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения doc кб.

Cхема по налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения xsd 58 кб. Коды классификации доходов бюджета. Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, представленному им в налоговый орган в соответствии с п.

При этом налог уплачивается не позднее сроков, установленных для подачи налоговой декларации ст. То есть налог уплачивается не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налогоплательщик прекратил применение УСН. Налогоплательщик организация, индивидуальный предприниматель в случае утраты права на применение УСН в отчетном налоговом периоде уведомляет налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения путем подачи в течение 15 календарных дней по истечении того квартала, в котором он утратил данное право.

При этом если такое уведомление не представлено, то до конца наступившего нового календарного года налогоплательщик обязан применять УСН. Ваш регион был определен автоматически. Вы всегда можете сменить его, воспользовавшись переключателем в верхнем левом углу страницы. Закон г. Москвы от Право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов возникает у налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при условии, что средняя численность наемных работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, за налоговый период не превышает 15 человек.

Электронные сервисы Уплата налогов и пошлин физических лиц Личный кабинет налогоплательщика юридического лица Создай свой бизнес Все сервисы. Нашли ли Вы нужную информацию? Нет Да. Форма предназначена исключительно для сообщений об отсутствии или некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи.

Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения. Если Вам необходимо задать какой-либо вопрос о деятельности ФНС России в том числе территориальных налоговых органов или получить разъяснения по вопросам налогообложения - Вы можете воспользоваться сервисом "Обратиться в ФНС России". По вопросам функционирования интернет-сервисов и программного обеспечения ФНС России Вы можете обратиться в "Службу технической поддержки".

Сообщение успешно отправлено Закрыть. Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом. Отправить Отмена. Цвет шрифта и фона. Цвет кнопок и ссылок. Использовать шрифт. Times New Roman.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ В САМАРЕ СТОИМОСТЬ

Просто запросите справку о расчетах с бюджетом и убедитесь, что у вас нет долгов по налогам. В личном кабинете можно загрузить изображение своей подписи, печати или логотипа, и они сразу же будут отображаться при формировании счетов. Такой счет можно отправить клиенту по электронной почте.

Закрывающие документы акты и накладные по выставленным счетам можно сформировать буквально в два клика. Однотипные документы по одной и той же услуге одним и тем же клиентам можно создавать копированием, не тратя каждый раз лишнее время на их заполнение.

Групповое создание документов позволяет выставлять акты или накладные сразу по группе счетов. Оплатить счет можно с расчетного счета, онлайн со своей банковской карты или электронными деньгами. Для ваших клиентов реализована возможность онлайн оплаты. На любой выставленный в сервисе счет формируется специальная ссылка. Вместо счета вы можете отправить клиенту эту ссылку.

Перейдя по ней, клиент попадет на интернет-страницу, на которой отображается выставленный счет, и предлагается оплата банковской картой или с электронного кошелька. Деньги сразу же поступят на ваш счет в банке. Если сумма платежа по выставленному счету не превышает 15 рублей, вам не придется платить за эквайринг. Отражая в учете тот или иной расход, к нему можно привязать скан закрывающего документа. Это позволяет хранить первичку в электронном виде.

Больше не нужно бояться, что к моменту проверки тот или иной документ будет испорчен или потеряется. Составить практически любой договор, не прибегая к помощи юристов, можно в мастере создания договоров. Не нужно ничего составлять с нуля, используйте проверенные временем и юристами шаблоны. Сервис не ошибается, но для вашего спокойствия наша ответственность застрахована на рублей. Как это происходит? Вы пишите заявление на возврат, в котором указываете, что по вине сервиса была совершена ошибка.

Мы возвращаем деньги по указанным реквизитам. Защитой от ошибок является заполнение отчетности в автоматическом режиме. Ручной ввод данных настолько минимизирован, что практически исключает вероятность ошибок. Отчетность для Пенсионного фонда проходит дополнительный контроль с помощью специальной программы CheckXML.

В нашем сервисе есть функция отслеживания статуса отчетности. В любой момент вы можете проверить, принята ли ваша декларация, не были ли обнаружены ошибки. Сдать отчетность можно, лично посетив инспекцию или фонд. А можно отправить ее почтой или в электронном виде. Все способы реализованы в сервисе.

Чтобы отнести отчет контролерам или отправить его по почте, вы можете распечатать сформированную отчетность. Дополнительно вы получите пошаговую инструкцию: как действовать при сдаче отчетности. Если подключить электронную подпись, отправить отчетность можно в электронном виде, прямо из личного кабинета сервиса. Кстати, если какой-то вид отчета не предусмотрен сервисом например, декларация по НДС , сформировать его можно в сторонней программе.

А затем файл этого отчета можно электронно сдать через сервис. При электронной отправке отчетности используется электронная подпись. Фактически это аналог собственноручной подписи. Электронная подпись представляет собой особый код, который имеет два назначения. Во-первых, она идентифицирует того, кто подписал документ. Во-вторых, электронная подпись подразумевает шифрование документа, позволяющее защитить документ от несанкционированного доступа.

Это совершенно новый класс электронной подписи. Для работы с ней не требуется хранить специальные файлы на флешке или компьютере, не нужно устанавливать специальные программы. Вам не нужно носить электронную подпись на каком-либо носителе с собой и беспокоиться о ее безопасности. Электронная подпись хранится на специальном защищенном сервере, так называемом облаке.

Сервер доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Доступ к электронной подписи подтверждается аутентификацией пользователя. При отправке отчетности генерируется одноразовый код аутентификации. Этот код вы получите на свой мобильный по смс. Чтобы подтвердить свое согласие на подписание отчета, нужно лишь ввести полученный код в специальную форму при отправке отчетности.

Облачная подпись работает с любого устройства — ноутбука, компьютера, планшета, мобильного телефона. Нужен только доступ в интернет. Эксперты отслеживают изменения законодательства, чтобы вы работали исключительно с актуальными формами документов.

Бланки документов вы сразу же можете использовать в работе. Некоторые бланки доступны для заполнения прямо в сервисе. Любой бланк можно скачать и заполнить вручную. Наглядные подсказки с примерами и указанием на поля, обязательные для заполнения, позволят избежать ошибок. Вы найдете образцы документов с примерами их заполнения, что позволит сэкономить на юристе. Вы можете выбрать нужный бланк из предлагаемого списка или воспользоваться поиском по разделу. Чтобы заполнить бланк в сервисе, нажмите на активную ссылку с названием документа.

Открывшийся шаблон подскажет, какие поля следует заполнить. Для некоторых полей, заполнение которых может вызвать затруднение, предусмотрены всплывающие подсказки. Вам не придется вручную вводить поступившие и проданные товары — достаточно загрузить накладную или счет-фактуру, чтобы программа посчитала приход и расход ТМЦ.

Все данные товарного учёта по умолчанию отображаются в интернет-бухгалтерии. Не нужно отдельно импортировать сведения и переносить информацию из первичных документов в отчётность. Настройте обмен данными с любым сервисом, который вы используете в бизнесе.

Для вас мы разработали внешнее API. Подключите к интернет-бухгалтерии товароучетную систему, онлайн-кассу или CRM и данные для бухучета будут учитываться автоматически. После оплаты доступа в течение 3х дней с вами связывается отдел по обучению. При закрытии смены товары в сервисе списываются автоматически с помощью отчета о розничной продаже. Также создается розничная выручка на основании полученных средств за смену. Всё это снимает с вас ручной труд и освобождает время для бизнес-задач.

Оцените риски работы с партнерами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Одновременно в строку поиска можно вбивать сочетание нескольких реквизитов. Если результатов поиска слишком много, стоит воспользоваться быстрыми фильтрами по региону или отрасли. В поиске, помимо наименования компании, отображаются статус компании действует она или нет , адрес, ИНН, ОГРН, руководство, дата регистрации компании. Конфигурация управление торговлей входит в стоимость только для одной компании.

Персональный налоговый календарь Персональный налоговый календарь Сервис формирует для вас персональный налоговый календарь. Как получить консультацию? Эксперты консультируют в письменном виде через личный кабинет. По каким вопросам можно проконсультироваться? В частности, получить консультацию можно по следующим темам: Бухгалтерский учет малого бизнеса Расчет налогов по УСН, ЕНВД, ПСН Ведение налогового учета Составление отчетности Кадровый учет и расчет зарплаты Порядок документооборота Консультации пользователям предоставляются ведущими экспертами в области бухгалтерского и налогового учета, имеющими летний опыт.

Сколько вопросов можно задать? Количество вопросов не ограничено. Ответ на свой вопрос вы получите в течение суток. Не узнает ли налоговая о моих вопросах? Вы можете быть уверены, что ваша информация не попадет в чужие руки. Чем полезна интеграция? Как интеграция облегчит ведение учета?

Учет кадров Вы сможете вести учет по каждому сотруднику: штатному и внештатному. Вы сможете рассчитать зарплату сотрудника при любом графике его работы. Помимо зарплаты сервис выполнит расчет: Больничных Отпускных Премий Командировочных Если сотрудник претендует на налоговые вычеты по НДФЛ, укажите это в данных на сотрудника, и расчет налога с зарплаты будет выполнен с учетом вычетов.

Расчёт налогов и взносов Сервис сам рассчитает налоги и взносы к оплате с учетом изменений законодательства. Расчет взносов Сервис рассчитывает: Фиксированные платежи ИП Дополнительный взнос предпринимателя Взносы в фонды с зарплаты сотрудников Фиксированные взносы ИП рассчитываются с учетом даты регистрации.

Дополнительные возможности В сервисе формируется платежный документ. Уменьшение налогов Мы знаем, как важно не переплачивать, поэтому сервис предложит безопасные способы снижения налогов. Сверка с ФНС онлайн Для сверки больше не нужно посещать инспекцию. Создание счетов и закрывающих документов Выставить счет можно прямо из личного кабинета. Варианты оплаты выставленного счета Оплатить счет можно с расчетного счета, онлайн со своей банковской карты или электронными деньгами.

Хранение документов в электронном виде Вы можете загружать в личный кабинет сканы документов по деятельности. Шаблоны договоров с автозаполнением Составить практически любой договор, не прибегая к помощи юристов, можно в мастере создания договоров. Вы найдете 28 готовых шаблонов договоров для различных сделок. Страхование ответственности Сервис не ошибается, но для вашего спокойствия наша ответственность застрахована на рублей.

Как подать отчетность? Сменить объект налогообложения возможно только со следующего года, письменно уведомив об этом налоговый орган до 31 декабря. Ставка налога Налоговая база. Чем больше расходов, тем меньше будет размер базы и, соответственно, суммы налога.

Определяем налоговую базу 25 руб. Определяем сумму налога 1 руб. Рассчитываем минимальный налог 25 руб. Уплатить нужно именно эту сумму, а не сумму налога, исчисленную в общем порядке. Отчетный период. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового отчетного периода года п.

Форма налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения pdf кб. Формат представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме doc кб. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения doc кб.

Cхема по налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения xsd 58 кб. Коды классификации доходов бюджета. Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, представленному им в налоговый орган в соответствии с п. При этом налог уплачивается не позднее сроков, установленных для подачи налоговой декларации ст.

То есть налог уплачивается не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налогоплательщик прекратил применение УСН. Налогоплательщик организация, индивидуальный предприниматель в случае утраты права на применение УСН в отчетном налоговом периоде уведомляет налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения путем подачи в течение 15 календарных дней по истечении того квартала, в котором он утратил данное право. При этом если такое уведомление не представлено, то до конца наступившего нового календарного года налогоплательщик обязан применять УСН.

Ваш регион был определен автоматически. Вы всегда можете сменить его, воспользовавшись переключателем в верхнем левом углу страницы. Закон г. Москвы от Право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов возникает у налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при условии, что средняя численность наемных работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, за налоговый период не превышает 15 человек.

Электронные сервисы Уплата налогов и пошлин физических лиц Личный кабинет налогоплательщика юридического лица Создай свой бизнес Все сервисы. Нашли ли Вы нужную информацию? Нет Да. Форма предназначена исключительно для сообщений об отсутствии или некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи. Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения.

Если Вам необходимо задать какой-либо вопрос о деятельности ФНС России в том числе территориальных налоговых органов или получить разъяснения по вопросам налогообложения - Вы можете воспользоваться сервисом "Обратиться в ФНС России". По вопросам функционирования интернет-сервисов и программного обеспечения ФНС России Вы можете обратиться в "Службу технической поддержки". Сообщение успешно отправлено Закрыть.

Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом. Отправить Отмена. Цвет шрифта и фона. Цвет кнопок и ссылок. Использовать шрифт. Times New Roman.

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРИИ С ЧЕГО НАЧАТЬ

Оригинальные значки смотрятся способности селиться в редких дореволюционных рисунков. Начнем весну с способности селиться в. Благодаря широкому распространению горячих источников, обитатели Стране восходящего солнца с старых времён и поэтому не термальных ванн, включающую и внедрение их. Стараюсь в гостиницах не селиться, предпочитаю.

Хорошо тест для бухгалтера при приеме на работу в бюджетную организацию ваша фраза

Относительно численности рабочих отчетность подается 1 раз в год. Если налогоплательщик осуществлял операции, что облагаются НДС, то нужно также подать соответствующую налоговую декларацию. Сюда же относится ежегодная отчетность по земельному налогу. Все об учетной политике УСН Доходы, читайте здесь. Кроме того, не стоит забывать о подаче отчетной документации в Росстат.

Здесь законодатель обязал налогоплательщиков предоставлять бухгалтерский баланс и отчет о доходах и расходах. Форма соответствующих документов была утверждена приказом Минфина от Если организации имеют на своем балансе транспортные средства, то они должны ежегодно подавать декларацию по транспортному налогу.

Отчетность подается до 1 февраля. В случае утраты права на использование УСН налогоплательщик должен отчитаться перед фискальным органом до 25 числа месяца, что следует за прошедшим налоговым периодом. Обязанность по сдаче отчетности в пенсионный фонд возникает у налогоплательщиков, которые используют труд наемных рабочих. Если ИП не вступал в трудовые отношения с физическими лицами, тогда ему не нужно сдавать ежеквартальную отчетность в ПФ РФ. Если предприятие не имеет в своем штате наемных работников тогда оно должно сдавать только нулевую отчетную документацию по форме РСВ Что касается отчетности в отношении численности рабочего персонала, то она подается налогоплательщиками согласно с приказом ФНС от Рекомендации по заполнению отчетного документа можно найти в письме ФНС от Книга доходов и расходов является основным документом для предприятий, избравших УСН.

Она должна быть прошита, пронумерована, и отображать только те операции, которые осуществляет организация. Порядок заполнения этого документа утвержден приказом Минфина от Декларация 2-НДФЛ сдается при наличии наемных рабочих.

Отчетность земельному налогу предпринимателям нужно сдавать до 1 февраля. Отчетная документация по водному налогу сдается ежеквартально не позже 20 числа ст. Нулевая налоговая декларация сдается на общих основаниях. Плательщики единого налога должны сдавать отчетную документацию независимо от того, были ли у них доходы или нет. Аналогичная правовая позиция изложена в определении Конституционного суда от Бланк декларации можно найти на портале ФНС.

Документ оформляется на бумажном носителе или в электронном формате. При этом допускается использование специальных программ. Подача отчетной документации производится 1 раз в год. Игнорирование требований о своевременной сдаче декларации может стать основанием для привлечения декларанта к материальной ответственности.

Подача отчетности производится по месту регистрации декларанта. Если у налогоплательщика не было доходов, тогда в соответствующих полях ставятся прочерки. Общественные организации, не занимающиеся коммерческой деятельностью, должны подавать следующую отчетность:. Если НКО ведет предпринимательскую деятельность, тогда дополнительно нужно подать:. Что касается налоговой отчетности, то она подается этой категорией налогоплательщиков на общих основаниях см.

Бланки статистической отчетной документации утверждены приказом Росстата от Декларация подается по месту расположения головной организации даже тогда, когда структурная единица находится в другом месте. Тогда как справка 2-НДФЛ подается по месту расположения территориальной единицы. Что является доходом при УСН Доходы минус расходы, читайте здесь. Когда можно сменить объект налогообложения при УСН, смотрите здесь. Если обособленное отделение не имеет расчетного счета, тогда уплата взносов, а значит, и подача отчетности осуществляется по месту нахождения юридического лица.

Последнее на что нужно обратить внимание, является обязанность установленная для организаций по сдаче бухгалтерской отчетности, о чем уже говорилось выше см. Здесь законодатель разделил ответственность между предприятиями и ИП, освободив предпринимателей от такой обязанности. Заканчивая обзор законодательства нужно выделить основные моменты, связанные с подачей отчетной документации при УСН. Налоговую отчетность обязаны сдавать все плательщики единого налога.

Тогда как подавать бухгалтерскую отчетную документацию должны только организации. Что касается сроков сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, то об этом более детально сказано во второй части статьи. Имя обязательно. Почта обязательно. Звонок бесплатный.

О проекте Редакция. Свежие комментарии Виталий к записи Учет акцизов Марина к записи Налоговый вычет за медицинские услуги Евгений к записи Налог с продажи земельного участка Марина к записи Налог с продажи имущества Алла к записи Льготы по земельному налогу для ветеранов труда. Какая отчетность сдается по УСН в году. УСН Упрощенная система налогообложения. Но будьте внимательны! Только в случае если это имущество не включено в кадастровый список, который составляется государственными органами регионального уровня.

ИП освобождается от выплаты налога на кадастровую недвижимость, если в регионе, где он осуществляет деятельность, не принят закон об обязательной выплате налога. Система налогообложения: что выбрать? Сколько налогов платит ИП в году? Фиксированные платежи ИП в году за себя Сдача отчетности в электронном виде - используем инновации. Просмотреть все 1 2 3 4 5 6 Добрый вечер.

Я открыла в июле Ип усн доходы , первые доходы будут в октябре. Правильно ли я поняла, что за 3 квартал мне не нужно ничего платить в т. Наталья, добрый вечер. Вы правильно поняли, если у Вас не будет доходов до октября, то есть в третьем квартале, то УСН у Вас не будет, а в фонды можно заплатить до 31 декабря, чтобы вычесть эти суммы из УСН в четвертом квартале.

Татьяна, ИФНС может проверить любой документ имеющий отношение к предпринимательской деятельности. Книга учета доходов и расходов является для ИП основным документом. Скажите пожалуйтса, я хочу открыть ИП хоть завтра. Заранее спасибо!

Диана, здравствуйте. Плательщикам ЕНВД, которые не собираются осуществлять деятельность, не подпадающую под обложение налогом на вмененный доход, целесообразно подать заявление о переходе на УСН. Перечень видов деятельности, подпадающих под обложение ЕНВД очень незначителен, и вполне может случиться, что Вы, ведя деятельность, облагаемую ЕНВД, завтра захотите начать другой вид бизнеса, уже не подпадающий под обложение единым налогом на вмененный доход.

Это не говоря уже о возможности в ходе развития бизнеса превышения лимитов, установленных законодательством для применения ЕНВД. В течение года Вы не сможете перейти на УСН, если будет необходимость. Потом подадите заявление на ЕНВД. Сдадите нулевой отчет УСН за год до 30 апреля года. Добрый день! Доходы составляют , Когда и какие платежи мне платить? Ольга, здравствуйте.

Как я поняла Ваш доход с Иными словами, если Вы фиксированные взносы заплатите до конца сентября, то авансовых платеж за 3-й квартал , который надо сделать до Также Вы должны будете уплатить до Иначе, если Вы до Ольга, я же написала Вам , что "Также Вы должны будете уплатить до Причем не обязательно годовую сумму делить по ровну, какую сумму фиксированных платежей уплатите до 30 сентября, по сумму и вычтете из УСН.

Что-то непонятное вы здесь насчитали. Проверьте формулы и цифры. ПФР получается ,01 руб. Я не встала на учет Торгового сбора сейчас собираюсь это сделать Возможно ли избежать штрафа? Когда и какие платежи мне платить??? Нужно ли мне вести КУДиР??? Заранее благодарю! Анжела, добрый вечер.

Отвечаю по пунктам: 1. Торговый сбор введен пока только в Москве с Срок для подачи уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора составляет пять рабочих дней с даты возникновения объекта обложения сбором п. По мнению специалистов ФНС России, если по состоянию на 1 июля года организация или ИП уже осуществляют торговлю через объект торговли, который облагается в Москве торговым сбором, то уведомить об этом налоговую службу нужно не позднее 7 июля года.

А за данное нарушение предусмотрена налоговая ответственность в виде штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в результате такой деятельности, но не менее 40 рублей п. Обратите внимание, что в настоящее время уведомление о постановке на учет в качестве плательщика сбора можно представить и в произвольной форме, указав в нем необходимые сведения они перечислены в п.

Первый раз торговый сбор необходимо уплатить до 25 октября года. На УСН Вы оплачиваете авансовые платежи до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом, то есть очередной платеж до Так же Вы должны перечислять фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС, здесь возможны два варианта: - уплатить всей сумой едино разово до конца года; - уплачивать по частям чтобы иметь возможность уменьшать сумму авансового платежа УСН на сумму фиксированных взносов, перечисленных в квартале, за который платите авансовый платеж УСН.

До Анжела, прошу прощения, не ответила на третий Ваш вопрос. Книгу доходов и расходов Вы обязаны вести на основании первичных документов. Заверять в налоговой ее не надо. Огромное спасибо! Банк перевел 8,96 руб. Отзывать отказываются, ссылаясь на то. Как теперь себя вести, заморачиваться с налогами от 8,96 руб. Вениамин, добрый день.

Извините, а зачем составлять корректирующую декларацию, если это УСН и это было 31,08,г. Декларацию подавать надо по моему в году. Вениамин, Вы же написали, что подавали нулевые декларации, не учитывая доход на сумму 8,96 рублей, в первом вопросе не было озвучено Вами, что это было А если Вы имели в виду, что только в году получен доход, тогда естественно сдайте декларацию по итогам года, а с перезаключите Договор с банком.